目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
广西农业科学院经济作物研究所(简称广西农科院经作所)隶属于广西农业科学院。本所前身隶属于1935年在柳州成立的广西农事试验场,1957年迁至南宁后成立广西农业科学研究所经济作物研究系,1971年改为经济作物研究室,1986年升级为广西农业科学院经济作物研究所。
一、单位主要职能
(一)目前主要开展油料(含花生、芝麻、油葵)、大豆、薯类(含马铃薯、木薯、甘薯、淮山、旱藕、粉葛)、麻类(含苎麻、红麻、黄麻、火麻),以及芋类、中草药、玫瑰茄等特色经济作物基础与应用基础研究;
(二)开展粉垄技术和花生、大豆、木薯、甘薯、淮山、马铃薯、旱藕、黄红麻等高产高效栽培技术研究;
(三)开展花生、大豆、薯类、麻类等作物新品种选育。
二、机构设置情况
广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所现有内设机构11个,其中,研究机构8个:油料作物研究室、豆类作物研究室、大豆研究室、木薯研究室、粉垄与薯类研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯甘薯研究室、麻类研究室;行政和辅助机构3个:办公室、财务科和实验室。
第二部分:2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年收入总预算1978.89万元,较上年减少112.55万元,下降5.38%。2024年支出总预算1978.89 万元,较上年减少112.55万元,下降5.38 %。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算1978.89万元,较上年减少112.55万元,较上年下降5.38 %。其中
一般公共预算收入1742.51万元,较上年增加78.71万元,增长4.73%。
单位资金收入26.76万元,较上年减少183.24万元,下降87.26%。
上年结转结余209.62万元,较上年减少8.02万元,下降3.68%。
收入与上年相比,下降5.38%。其主要原因是新增科研立项项目经费下达院本级,导致所部到位的项目经费减少;银行利率的下调,导致留存银行存款利息减少。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算1978.89 万元,较上年减少112.55万元,下降5.38 %。其中:
(一)按支出功能科目分类
科学技术支出1568.72万元,占支出总预算79.27%。较上年减少135.47万元,下降7.95%。
社会保障和就业支出226.83万元,占支出总预算11.46%。较上年增加12.68万元,增长5.92%。
卫生健康支出69.94万元,占支出总预算3.54%。较上年增加3.91万元,增长5.92%。
住房保障支出113.41万元,占支出总预算5.73%。较上年增加6.34万元,增长5.92%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出
1.基本支出预算。
基本支出预算 1534.27万元,占支出总预算77.53%。较上年增加85.47万元,增长5.90%。其中:
工资福利支出预算1376.83万元,占支出总预算89.74%。较上年增加75.82万元,增长5.83%。。
商品和服务支出预算109.27万元,占支出总预算7.12%。较上年增加1.09万元,增长1.01%。
对个人和家庭的补助支出预算47.26万元,占支出总预算3.1%。较上年增加2.65万元,增长5.94%。
资本性支出预算0.92万元,占支出总预算0.059%。本年度增加0.92万元。
基本支出与上年相比,增长5.90%。其主要原因是由于工资标准调整及以工资为基数的增加的五险两金、对个人和家庭补助支出;为保障人员工作需求,需购置些许办公设备,导致资本性支出的增加。
2.项目支出预算
项目支出预算444.62万元,占支出总预算22.47%。较上年减少198.02万元,下降30.81%。
项目支出与上年相比,下降30.81%。其主要原因是很多项目执行年度是两年甚至更长,部分项目资金是一次性到位的,部分项目按项目任务书完成项目结题,结转下一年继续使用经费减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2024年一般公共预算收入1742.51万元,较上年增加78.71万元,增长4.73%。
其主要原因是人员岗位的晋升及变动调整,以此工资为基数增加的五险两金、对个人和家庭补助支出。
(二)支出预算情况说明
2024年一般公共预算支出1742.51万元,较上年增加78.71万元,增长4.73%。
基本支出预算 1522.51万元,占支出总预算87.37%。较上年增加73.71万元,增长5.09%。:
工资福利支出预算1376.83万元,占支出总预算90.44%。较上年增加75.82万元,增长5.83%。
商品和服务支出预算97.51万元,占支出总预算6.40%。较上年减少5.67万元,下降5.50%。
对个人和家庭的补助支出预算47.26万元,占支出总预算3.10%。较上年增加2.65万元,增长5.94%。
资本性支出预算0.92万元,占支出总预算0.060%。本年度增加0.92万元。
2.项目支出预算220万元,占支出总预算12.63%。较上年增加5万元,增长2.33%。
2024年一般公共预算支出1742.51万元,增长4.73%。其主要原因是人员岗位的晋升及变动调整,以此工资为基数增加的五险两金、对个人和家庭补助支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出1742.51万元,较上年增加78.71万元,增长4.73%。
按支出功能科目分类
科学技术支出1332.34万元,占支出总预算76.46%。较上年增加55.79万元,增长4.37%。
社会保障和就业支出226.83万元,占支出总预算13.02%。较上年增加12.68万元,增长5.92%。
卫生健康支出69.94万元,占支出总预算4.01%。较上年增加3.91万元,增长5.92%。
住房保障支出113.41万元,占支出总预算6.51%。较上年增加6.34万元,增长5.92%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出 1522.51万元,占支出总预算87.37%。较上年增加73.71万元,增长5.90%。其中:
工资福利支出预算1376.83万元,占支出总预算90.44%。较上年增加75.82万元,增长5.83%。。
商品和服务支出预算97.51万元,占支出总预算6.40%。较上年减少5.67万元,下降5.50%。
对个人和家庭的补助支出预算47.26万元,占支出总预算3.10%。较上年增加2.65万元,增长5.94%。
资本性支出预算0.92万元,占支出总预算0.060%。本年度增加0.92万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.54万元,同口径比2023年减少3.38万元,下降22.65%,具体如下:
(一)本单位2024年度无因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费2024年预算安排0.62万元,比上年减少0.02万元,下降3.13%,与上年基本持平。
(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排4.61万元,比上年减少3.13万元,下降40.44%,其中:
本单位无公务用车购置费预算;
公务用车运行维护费2024年预算安排4.61万元,比上年减少3.13万元,下降40.44%,减少的主要原因是公车使用年份已久,其损耗及维修成本高,时常出现抛锚、车辆无法启动等现象,使用频率减少,费用相应预算安排减少。
(四)会议费2024年预算安排4.7万元,比上年减少0.17万元,下降3.49%。减少的主要原因是根据人员的变动,会议费的支出安排减少。
(五)培训费2024年预算安排1.61万元,比上年减少0.06万元,下降3.59%。减少的主要原因是根据人员的变动,培训费的支出安排减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
本单位2024年单位预算无自治区对下转移支付项目绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明。
事业单位运行经费2024年预算安排97.51万元,较上年减少5.67万元,下降5.5%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算总金额5.49万元。其中:货物类采购1.49万元,占比27.14%;服务类采购4万元,占比72.86%。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款5.12万元,单位资金安排0.37万元。
(三)国有资产占用情况说明。
本单位2024年实有在编车辆3辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
本单位2024年项目预算绩效目标相关情况详见附件1:
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指行政事业单位从财政部门或其他行政事业单位取得的各项拨款、补助。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第四部分:单位2024年预算公开报表
广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所2024年单位预算报表详见附件2: